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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012742
Monto de la Factura
₲ 3.647.100
Nro. Solicitud de Transferencia
171262
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.402.280

Retención DNCP
₲ 12.732
Retención IVA
₲ 99.466
Retención Renta
₲ 132.622
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253548
Monto Contrato
₲ 167.941.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.697.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.697.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas