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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007638
Monto de la Factura
₲ 8.217.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.665.881

Retención DNCP
₲ 28.687
Retención IVA
₲ 224.114
Retención Renta
₲ 298.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251875
Monto Contrato
₲ 73.668.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.901.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.494.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas