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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006590
Monto de la Factura
₲ 846.260
Nro. Solicitud de Transferencia
86032
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 843.183

Retención DNCP
₲ 3.077
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251872
Monto Contrato
₲ 58.044.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.716.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.714.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas