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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013624
Monto de la Factura
₲ 6.999.928
Nro. Solicitud de Transferencia
148919
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.523.932

Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.907
Retención Renta
₲ 254.543
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240309
Monto Contrato
₲ 213.419.511
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.003.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.003.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440118
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE UNIDADES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2