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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.000

Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240244
Monto Contrato
₲ 110.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.530.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.530.259

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441236
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial para el Comando del Ejercito y Unidades Componentes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2