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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 3.698.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36448
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.450.230

Retención DNCP
₲ 12.911
Retención IVA
₲ 100.868
Retención Renta
₲ 134.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245950
Monto Contrato
₲ 14.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.791.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.791.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4