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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001585
Monto de la Factura
₲ 10.003.634
Nro. Solicitud de Transferencia
132208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.323.387

Retención DNCP
₲ 34.922
Retención IVA
₲ 272.826
Retención Renta
₲ 363.769
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240289
Monto Contrato
₲ 95.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.988.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.988.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441235
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering para el Comando del Ejercito y Unidades Componentes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2