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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
296
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129906
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.972.363

Retención DNCP
₲ 209.455
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Mercedes Fabiola Nuñez Medina
RUC
3657002-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-253229
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.972.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.972.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
470484
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación del Local de La F.C.E
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas