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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009082
Monto de la Factura
₲ 5.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72086
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.364.276

Retención DNCP
₲ 20.088
Retención IVA
₲ 155.318
Retención Renta
₲ 155.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-239526
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.450.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.450.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444109
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial, Hotelería y Catering.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura