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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 2.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181441
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.078.360

Retención DNCP
₲ 7.785
Retención IVA
₲ 60.818
Retención Renta
₲ 81.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240877
Monto Contrato
₲ 76.543.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.346.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.346.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442662
Nombre de la Licitación
Readecuación de oficina y sanitario del Gabinete
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo