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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041398
Monto de la Factura
₲ 6.370.245
Nro. Solicitud de Transferencia
31679
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.942.628

Retención DNCP
₲ 22.238
Retención IVA
₲ 173.734
Retención Renta
₲ 231.645
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244471
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.444.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.444.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451609
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadores
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad