Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000287
Monto de la Factura
₲ 15.478.050
Nro. Solicitud de Transferencia
216749
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.425.543
Retención DNCP
₲ 54.032
Retención IVA
₲ 422.129
Retención Renta
₲ 562.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247423
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.440.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.440.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443702
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil