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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025892
Monto de la Factura
₲ 6.860.895
Nro. Solicitud de Transferencia
147334
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.394.354

Retención DNCP
₲ 23.951
Retención IVA
₲ 187.115
Retención Renta
₲ 249.487
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240412
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.536.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.536.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447095
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar