Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 4.967.868
Nro. Solicitud de Transferencia
159710
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.634.389
Retención DNCP
₲ 17.342
Retención IVA
₲ 135.487
Retención Renta
₲ 180.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249763
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.710.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.710.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446357
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y maquinarias electromecánicas, eléctricas y electrodomésticos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
