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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006660
Monto de la Factura
₲ 10.631.925
Nro. Solicitud de Transferencia
7354
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.918.233

Retención DNCP
₲ 37.115
Retención IVA
₲ 289.962
Retención Renta
₲ 386.615
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-247517
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.581.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.581.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452293
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRESENTES PROTOCOLARES PARA EL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional