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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001206
Monto de la Factura
₲ 71.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.289.936

Retención DNCP
₲ 248.064
Retención IVA
₲ 1.938.000
Retención Renta
₲ 2.584.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-25-256700
Monto Contrato
₲ 72.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.743.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.743.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura