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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
038-001-0019062
Monto de la Factura
₲ 1.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76121
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.664

Retención DNCP
₲ 4.745
Retención IVA
₲ 35.591
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-25-262342
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.656.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.656.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462812
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS- PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura