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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022057
Monto de la Factura
₲ 34.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216699
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.340.399

Retención DNCP
₲ 121.134
Retención IVA
₲ 946.364
Retención Renta
₲ 1.261.819
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-246797
Monto Contrato
₲ 169.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.195.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.195.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441408
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tóner, tintas, cintas, cilindro y revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve