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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0024321
Monto de la Factura
₲ 21.692.400
Nro. Solicitud de Transferencia
220590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.217.315

Retención DNCP
₲ 75.726
Retención IVA
₲ 591.612
Retención Renta
₲ 788.815
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-246798
Monto Contrato
₲ 68.664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.997.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.997.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441408
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tóner, tintas, cintas, cilindro y revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve