Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003472
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101395
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.052.320
Retención DNCP
₲ 7.680
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 80.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-242571
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.165.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.713.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442917
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve
