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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0018005
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167198
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.960

Retención DNCP
₲ 977
Retención IVA
₲ 7.637
Retención Renta
₲ 10.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-243054
Monto Contrato
₲ 15.973.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.877.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.877.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440932
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado