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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 9.999.995
Nro. Solicitud de Transferencia
188065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.995

Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-244193
Monto Contrato
₲ 23.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.180.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.180.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440940
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REDES - RECTORADO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado