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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 3.440.700
Nro. Solicitud de Transferencia
165515
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.206.734

Retención DNCP
₲ 12.011
Retención IVA
₲ 93.837
Retención Renta
₲ 125.116
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-240448
Monto Contrato
₲ 22.716.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.600.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.600.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440929
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado