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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050637
Monto de la Factura
₲ 12.726.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.168.092

Retención DNCP
₲ 48.868
Retención IVA
Retención Renta
₲ 509.040
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-262977
Monto Contrato
₲ 106.992.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.948.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.402.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros Educativos - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado