Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024868
Monto de la Factura
₲ 3.326.445
Nro. Solicitud de Transferencia
120776
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.103.150
Retención DNCP
₲ 11.612
Retención IVA
₲ 90.721
Retención Renta
₲ 120.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-250171
Monto Contrato
₲ 60.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.710.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.710.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457107
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresora para la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní Ad Referéndum - Plurianual 2025/2027
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado
