Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0015227
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.401.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            140842
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-10-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-10-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.306.955
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.891
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 38.209
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 50.945
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Valentín Fernández Franco
        
                                    RUC
                            
            2041744-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-28004-25-251186
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.590.088
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.590.088
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            457106
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Ceremonial  de Rectorado Ad Referéndum - Plurianual 2025/2027
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        