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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0016930
Monto de la Factura
₲ 77.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161614
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.602.800

Retención DNCP
₲ 271.942
Retención IVA
₲ 2.124.545
Retención Renta
₲ 2.832.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242371
Monto Contrato
₲ 133.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.394.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.394.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas