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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 16.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.177.620

Retención DNCP
₲ 56.849
Retención IVA
₲ 444.137
Retención Renta
₲ 592.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242788
Monto Contrato
₲ 138.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.454.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.454.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440376
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y accesorios de audiovisuales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica