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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005587
Monto de la Factura
₲ 524.175
Nro. Solicitud de Transferencia
59090
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.734

Retención DNCP
₲ 1.849
Retención IVA
₲ 14.296
Retención Renta
₲ 14.296
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244394
Monto Contrato
₲ 96.107.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.246.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.229.483

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442304
Nombre de la Licitación
SERVICO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales