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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005801
Monto de la Factura
₲ 1.656.912
Nro. Solicitud de Transferencia
87037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.545.688

Retención DNCP
₲ 5.784
Retención IVA
₲ 45.189
Retención Renta
₲ 60.251
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243684
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.216.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.972.065

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447053
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas