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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005606
Monto de la Factura
₲ 12.980.933
Nro. Solicitud de Transferencia
167056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.098.230

Retención DNCP
₲ 45.315
Retención IVA
₲ 354.026
Retención Renta
₲ 472.034
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243684
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.216.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.972.065

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447053
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas