Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 29.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212084
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.128.655
Retención DNCP
₲ 101.613
Retención IVA
₲ 793.855
Retención Renta
₲ 1.058.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243303
Monto Contrato
₲ 329.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.703.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.703.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447331
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos Plurianual 2024-2025
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia