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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000150
Monto de la Factura
₲ 15.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184999
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.091.839

Retención DNCP
₲ 52.783
Retención IVA
₲ 412.364
Retención Renta
₲ 549.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243568
Monto Contrato
₲ 128.655.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.738.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.738.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas