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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002048
Monto de la Factura
₲ 18.701.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122314
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.446.212

Retención DNCP
₲ 65.286
Retención IVA
₲ 510.044
Retención Renta
₲ 680.058
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244773
Monto Contrato
₲ 104.541.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.455.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.455.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - PLURIANUAL - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias