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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
038-001-0011327
Monto de la Factura
₲ 2.219.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88460
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.897

Retención DNCP
₲ 8.071
Retención IVA
₲ 60.532
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245410
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.879.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.879.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453477
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS - LOTES DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas