Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002480
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 69.950.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            192574
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 65.193.400
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 244.189
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.907.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.543.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EVA MARGARITA VALIENTE GARCIA
        
                                    RUC
                            
            5447648-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-28005-24-245061
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 164.288.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 153.116.415
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 153.116.415
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            442915
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Muebles para la Universidad Nacional de Concepción
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Concepción (UNC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        