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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188998
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.126.000

Retención DNCP
₲ 19.200
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245349
Monto Contrato
₲ 74.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.100.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.533.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442899
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos e Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado