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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 340.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191570
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.880.000

Retención DNCP
₲ 1.186.909
Retención IVA
₲ 9.272.727
Retención Renta
₲ 12.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARNALDO MARCELO ALDAMA GONZALEZ
RUC
2846214-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245409
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.880.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículo para Uso Institucional
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado