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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004767
Monto de la Factura
₲ 55.318.600
Nro. Solicitud de Transferencia
91527
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.605.214

Retención DNCP
₲ 193.112
Retención IVA
₲ 1.508.689
Retención Renta
₲ 2.011.585
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-252941
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.594.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.594.568

Datos de la Licitación

ID de Licitación
458629
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DISEÑO, PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica