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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008173
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80465
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.758

Retención DNCP
₲ 1.833
Retención IVA
₲ 14.318
Retención Renta
₲ 19.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251199
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.316.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.316.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460040
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil