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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006350
Monto de la Factura
₲ 7.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183965
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.879.937

Retención DNCP
₲ 25.745
Retención IVA
₲ 201.136
Retención Renta
₲ 268.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259168
Monto Contrato
₲ 528.093.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.261.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.261.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
468579
Nombre de la Licitación
MCN Nº 03/25 "Adquisición de cubiertas varias - Plurianual"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional