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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003309
Monto de la Factura
₲ 1.475.560
Nro. Solicitud de Transferencia
200607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.376.509

Retención DNCP
₲ 5.151
Retención IVA
₲ 40.243
Retención Renta
₲ 53.657
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259152
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.286.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.286.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
471909
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar