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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 14.799.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.805.957

Retención DNCP
₲ 51.663
Retención IVA
₲ 403.620
Retención Renta
₲ 538.160
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253280
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.986.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.986.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
466854
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de cocina y comedor
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar