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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0027073
Monto de la Factura
₲ 2.953.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156393
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.754.773

Retención DNCP
₲ 10.309
Retención IVA
₲ 80.536
Retención Renta
₲ 107.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253789
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.327.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.327.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil