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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0033746
Monto de la Factura
₲ 645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110903
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
12-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 642.748

Retención DNCP
₲ 2.252
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253789
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.151.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.151.117

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil