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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005290
Monto de la Factura
₲ 294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.265

Retención DNCP
₲ 1.026
Retención IVA
₲ 8.018
Retención Renta
₲ 10.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252575
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.477.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.477.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
458462
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo