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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 2.846.698
Nro. Solicitud de Transferencia
215420
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.762.510

Retención DNCP
₲ 10.352
Retención IVA
₲ 71.248
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON
RUC
4000603-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243276
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.185.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.930.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones