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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005409
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.412.640

Retención DNCP
₲ 207.360
Retención IVA
₲ 1.620.000
Retención Renta
₲ 2.160.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-25-260126
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.412.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.412.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467777
Nombre de la Licitación
Adquisición de dispensadores de Agua
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH