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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005192
Monto de la Factura
₲ 26.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90124
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.266.819

Retención DNCP
₲ 90.809
Retención IVA
₲ 709.445
Retención Renta
₲ 945.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-246341
Monto Contrato
₲ 46.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.924.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.924.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL SANITARIO DE APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar