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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 3.710.857
Nro. Solicitud de Transferencia
100282
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.758

Retención DNCP
₲ 12.954
Retención IVA
₲ 101.205
Retención Renta
₲ 134.940
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-24-242825
Monto Contrato
₲ 214.502.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.045.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.045.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445655
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu